|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn
|
612,00 |
s DPH |
|
902718
|
04.01.2012 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou Jarabina |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2018/058
|
učebné pomôcky MŠ.
|
31,07 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
NOMILAND, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/050
|
plyn.
|
1 433,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
RWE Gas Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/051
|
virtuálna knižnica.
|
6,64 |
s DPH |
|
|
08.05.2018 |
Komensky s.r.o |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/052
|
telefón.
|
40,50 |
s DPH |
|
|
08.05.2018 |
T Com/Slovac Telecom |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/053
|
vývoz odpadu 4/2018.
|
69,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/054
|
BRKO.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2018 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/055
|
elektrina.
|
312,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2018 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/056
|
BZPO s PZS 04/2018.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2018 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/057
|
učebné pomôcky MŚ.
|
9,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
TERRA GRATA n. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/059
|
vodné a stočné ZŠ
|
39,23 |
s DPH |
|
|
27.05.2018 |
VEOLIA voda |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/048
|
čistiace potreby ZŠ.
|
25,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
KP plus, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/060
|
vodné a stočné MŠ a ŠJ.
|
245,77 |
s DPH |
|
|
27.05.2018 |
VEOLIA voda |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/061
|
kontrola a revízia komínov ZŠ.
|
43,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2018 |
Kmeč Karol Kominárstvo |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/062
|
kontrola a revízia komínov MŠ.
|
40,49 |
s DPH |
|
|
27.05.2018 |
Kmeč Karol Kominárstvo |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/063
|
škola v prírode.
|
720,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
MXM, spol.s r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/064
|
virtuálna knižnica.
|
6,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Komensky s.r.o |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/065
|
BZPO s PZS 05/2018.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/066
|
elektrina.
|
314,25 |
s DPH |
|
|
10.06.2018 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/067
|
BRKO.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2018 |